3月3日至4日,江蘇水源公司法務審計部對宿遷分公司2024年度內部審計項目整改落實情況開展后續審計工作。本次審計旨在檢查審計發現問題的整改情況,評估審計發現問題整改措施的有效性,強化審計監督閉環管理,提升宿遷分公司治理水平和風險防控能力。
宿遷分公司高度重視此次后續審計工作,分管領導牽頭部署,財務部、工管部、經營部積極配合,全面梳理匯總問題整改落實情況。審計期間,審計組通過查閱財務資料、業務檔案、訪談交流等方式,對整改落實效果進行綜合評估。
針對審計發現的個別費用歸集不夠規范、經營項目應收款項管理不到位、個別事項授權審批控制不夠到位等方面的問題,宿遷分公司已經及時采取措施,完成整改。審計組對宿遷分公司的整改工作給予了肯定,為了確保整改措施能夠長期有效,審計組提出了后續改進建議,宿遷分公司將嚴格按照建議進一步加強合同管理、項目管理、財務管理等內部控制;加強相關人員的培訓和宣貫,確保制度執行到位;建立常態化監督機制,定期開展自查。
本次后續審計工作的圓滿完成,不僅推動了宿遷分公司對審計發現問題的整改落實,也促進了內控管理的進一步完善和閉環。下一步,宿遷分公司將持續加強內控管理和內部監督,不斷提升治理水平和風險防控能力。
(宿遷分公司)
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